BPCE_PILIER_III_2017_FR

1 ORGANISATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE BPCE Organisation du dispositif de contrôle interne du Groupe BPCE

Organisation du dispositif de contrôle 1.3 interne du Groupe BPCE

ORGANISATION DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE BPCE ➡

Organe de surveillance

Garants de la qualité du système de contrôle interne

Comité d’audit

Comité des risques

Organe exécutif Dirigeants effectifs

Comité des rémunérations

Comité des nominations

Comité de coordination du contrôle interne (3CI)

Contrôle périodique

Fonction Audit – Inspection

Comité des Risques et Conformité ou Comité exécutif des risques et comités dédiés par nature de risque

Activités externalisées

Fonctions Révision, SSI, PUPA, SPB

Fonction de gestion des Risques

Fonction Conformité

Contrôle permanent de 2 ème niveau

Risques non financiers (Conformité, Risques opérationnels, PUPA, SSI)

Risques de crédit

Risques financiers

Coordination des contrôles permanents

Contrôle permanent de 1 er niveau

Autocontrôles par les services opérationnels ou contrôles sous la supervision hiérarchique ou fonctionnelle

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Rapport sur les risques Pilier III 2017

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