SBM_Document_de_reference_2017

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE

16.5.2 Rapport de l’Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration de la S.B.M. Rapport de l’Auditeur contractuel et des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Exercice clos le 31 mars 2018

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Deloitte & Associés 6 place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Jean-Humbert CROCI 12, avenue de Fontvieille 98000 Principauté de Monaco

André Garino 2, rue de la Lüjerneta 98000 Principauté de Monaco

Aux Actionnaires,

À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité d’Auditeur contractuel et de Commissaires aux Comptes de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques. Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration un rapport rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société. Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du Président concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes française, afin d’apprécier la sincérité des informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du président. Ces diligences consistent notamment à : ■ prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président ainsi que de la documentation existante ; ■ déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une information appropriée dans le rapport du Président. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du Président. ■ prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces informations et de la documentation existante ;

Paris-La Défense et Monaco, le 6 juillet 2018

L’Auditeur contractuel Deloitte & Associés François-Xavier AMEYE

Les Commissaires aux Comptes

Jean-Humbert CROCI

André GARINO

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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