BPCE_PILIER_III_2017_FR
1 ORGANISATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE BPCE Organisation du dispositif de contrôle interne du Groupe BPCE
sur une démarche de risk assessment partagée, une élaboration de guides d’audit partagéssur les domainesdes risques de marché,de conjointe des plans d’audit et une conception commune de champs l’assurance, des financementstructuréset de l’asset management.
d’investigations/référentiels d’audit. En 2017, les chantiers méthodologiquesconjoints ont permis de travailler à la constitution
Enfin, l’outil de suivi des recommandations,communà l’ensembledes entités du groupe depuis fin 2014, continue de s’enrichir dans ses fonctionnalités, àdestination des auditeurs comme des audités.
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Rapport sur les risques Pilier III 2017
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